
银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
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银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
2025年4月14日
银川市人民检察院
YIN CHUAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市人民检察院2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责:
(1)对银川市人民代表大会和银川市人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受银川市人民代表大会及其常务委员会的监督。
(2)依法向银川市人民代表大会和银川市人民代表大会常务委员会提出议案。
(3)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
(4)开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
(5)依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
(6)对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。
(7)受理公民控告、申诉和检举。
(8)对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市人民检察院部门预算包括:银川市人民检察院本级预算,本单位无纳入预算编制的二级预算单位。
银川市人民检察院2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 2,514.33 | 一、本年支出 | 2,514.33 | 2,514.33 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 2,514.33 | (一)一般公共服务支出 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | | (二)外交支出 | | | |
| | (三)国防支出 | | | |
| | (四)公共安全支出 | 1999.57 | 1999.57 | |
| | (五)教育支出 | | | |
| | (六)科学技术支出 | | | |
| | (七)文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 270.66 | 270.66 | |
| | (九)卫生健康支出 | 112.64 | 112.64 | |
| | (十)节能环保支出 | | | |
| | (十一)城乡社区支出 | | | |
| | (十二)农林水支出 | | | |
| | (十三)交通运输支出 | | | |
| | (十四)资源勘探信息等支出 | | | |
| | (十五)商业服务业等支出 | | | |
| | (十六)金融支出 | | | |
| | (十七)自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | (十八)住房保障支出 | 131.46 | 131.46 | |
| | (十九)粮油物资储备支出 | | | |
| | (二十)灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | (二十一)其他支出 | | | |
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二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
(一)一般公共预算财政拨款 | | (一)一般公共预算财政拨款 | | | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)政府性基金预算财政拨款 | | | |
收入总计 | 2,514.33 | 支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 增减额 | 增减% | |
204 | 公共安全支出 | 2986.93 | 2231.33 | 2231.33 | 283 | -987.36 | -33.05% | |
20404 | 检察 | 2986.93 | 1999.57 | 1716.57 | 283 | -987.36 | -33.05% | |
2040401 | 行政运行 | 2392.29 | 1716.57 | 1716.57 | | -675.72 | -28.24% | |
2040402 | 一般行政管理事务 | 578.79 | 283.00 | | 283.00 | -295.79 | -51.1% | |
2040499 | 其他检察支出 | 15.85 | 0 | | 0 | -15.85 | -100% | |
208 | 社会保障和就业支出 | 306.08 | 270.66 | 270.66 | | -35.42 | -11.57% | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 306.08 | 270.66 | 270.66 | | -35.42 | -11.57% | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 131.8 | 104.06 | 104.06 | | -27.74 | -21.04% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.28 | 166.60 | 166.60 | | -57.68 | -33.09% | |
210 | 卫生健康支出 | 124.83 | 112.64 | 112.64 | | -12.19 | -9.76% | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 124.83 | 112.64 | 112.64 | | -12.19 | -9.76% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 68.83 | 66.64 | 66.64 | | -1.99 | -2.89% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 56 | 46.00 | 46.00 | | -10 | -17.58% | |
221 | 住房保障支出 | 161.92 | 131.46 | 131.46 | | -30.46 | -18.81% | |
22102 | 住房改革支出 | 161.92 | 131.46 | 131.46 | | -30.46 | -18.81% | |
2210201 | 住房公积金 | 111.84 | 97.17 | 97.17 | | -14.67 | -13.11% | |
2210203 | 购房补贴 | 50.07 | 34.29 | 34.29 | | -15.78 | -31.51% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2231.33 | 1793.68 | 437.65 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1688.76 | 1688.76 | |
30101 | 基本工资 | 432.79 | 432.79 | |
30102 | 津贴补贴 | 468.29 | 468.29 | |
30103 | 奖金 | 324.08 | 324.08 | |
30106 | 伙食补助费 | | | |
30107 | 绩效工资 | | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.60 | 166.60 | |
30109 | 职业年金缴费 | | | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.64 | 66.64 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.00 | 46.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.59 | 10.59 | |
30113 | 住房公积金 | 97.17 | 97.17 | |
30114 | 医疗费 | | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 76.60 | 76.60 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 434.65 | | 434.65 |
30201 | 办公费 | 76.60 | | 76.60 |
30202 | 印刷费 | | | |
30203 | 咨询费 | | | |
30204 | 手续费 | | | |
30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
30206 | 电费 | 120.00 | | 120.00 |
30207 | 邮电费 | | | |
30208 | 取暖费 | 8.90 | | 8.90 |
30209 | 物业管理费 | 52.61 | | 52.61 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 3.00 | | 3.00 |
30213 | 维修(护)费 | 20.00 | | 20.00 |
30214 | 租赁费 | | | |
30215 | 会议费 | 2.52 | | 2.52 |
30216 | 培训费 | 28.35 | | 28.35 |
30217 | 公务接待费 | 0.60 | | 0.60 |
30218 | 专用材料费 | | | |
30224 | 被装购置费 | | | |
30225 | 专用燃料费 | | | |
30226 | 劳务费 | 34.74 | | 34.74 |
30227 | 委托业务费 | | | |
30228 | 工会经费 | 9.52 | | 9.52 |
30229 | 福利费 | | | |
30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
30239 | 其他交通费用 | 93.50 | | 93.50 |
30240 | 税金及附加费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.20 | | 27.20 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 104.92 | 104.92 | |
30301 | 离休费 | 19.68 | 19.68 | |
30302 | 退休费 | 62.87 | 62.87 | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | |
30306 | 救济费 | | | |
30307 | 医疗费补助 | 21.51 | 21.51 | |
30308 | 助学金 | | | |
30309 | 奖励金 | | | |
30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | 四、资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
31002 | 办公设备购置 | | | |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
31099 | 其他资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
37 | 5 | | | 26 | 6 | 25.16 | 0 | 25.16 | 0 | 25.16 | 0 | 30.6 | 3 | 27 | | 27 | 0.6 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我单位本表无数据
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2,514.33 | 一、行政支出 | 2,514.33 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 2,514.33 | 其中:财政拨款支出 | 2,514.33 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | | 其中:财政拨款支出 | |
教育收费 | | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
九、其他预算收入 | | | |
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本年收入合计 | 2,514.33 | 本年支出合计 | 2,514.33 |
| | | |
十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
(1)财政拨款结转 | | (1)财政拨款结转 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
(2)非财政拨款结转 | | (2)财政拨款结余 | |
其中:本级横向财政拨款 | | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | |
非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
十一、上年结余 | | (3)非财政拨款结转 | |
(1)财政拨款结余 | | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
政府性基金预算财政拨款收入 | | (4)非财政拨款结余 | |
(2)非财政拨款结余 | | 其中:本级横向财政拨款 | |
其中:本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
非本级财政拨款 | | (5)专用结余 | |
(3)专用结余 | | (6)经营结余 | |
(4)经营结余 | | | |
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收入总计 | 2,514.33 | 支出总计 | 2,514.33 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 教育收费 | ||||||||||||||
2,514.33 | 2,514.33 | 2,514.33 | | | | | | | | | | | | | |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2,514.33 | 2,514.33 | | | | | | | |
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银川市人民检察院2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市人民检察院2019年财政拨款收入预算2514.33万元,其中:本年收入2514.33万元,包括一般公共预算拨款2514.33万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2514.33万元,包括:公共安全支出1999.57万元、社会保障和就业支出270.66万元、卫生健康支出112.64万元、住房保障支出131.46万元。
二、关于银川市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出2231.33万元,其中:本年收入安排支出2231.33万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少753.8万元,下降25.25%。
人员经费1793.68万元,主要包括:基本工资432.79万元、津贴补贴468.29万元、奖金324.08万元、社会保障缴费289.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出76.6万元、离休费19.68万元、退休费62.87万元、抚恤金0万元、生活补助0.86万元、医疗费21.51万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金97.17万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费464.65万元,主要包括:办公费29.71万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.00万元、电费120万元、邮电费0万元、取暖费8.9万元、物业管理费52.61万元、差旅费2万元、因公出国(境)费3万元、维修(护)费20万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费28.35万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0万元、劳务费34.74万元、委托业务费0万元、工会经费9.52万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费93.5万元、其他商品和服务支出27.2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出3万元。
(二)项目支出情况说明
银川市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出283万元,其中:本年收入安排支出283万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2019年预算283万元,比2018年执行数(决算数)减少-295.79万元,下降51.1%。主要用于单位日常业务办案、专项业务培训、检察业务宣传、业务资料购买、检察业务装备购置等支出。
三、关于银川市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为30.6万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费27万元,公务接待费 0.6万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少6.4万元,其中:因公出国(境)费减少2万元,主要原因单位2019年无因公出国(境)计划;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我单位2019年无购置公务用车计划;公务用车运行费增加1万元,主要原因我单位部分车辆使用年限较长,需要进行维修保养,增加车辆维修预算支出;公务接待费减少5.4万元,主要原因严格按照自治区公务接待费管理办法,减少公务接待次数,降低公务接待费预算。
四、关于银川市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明
银川市人民检察院2019年收入总预算2,514.33 万元,其中:本年收入2,514.33 万元,上年结转结余 0万元;支出总预算2,514.33 万元,其中:本年支出2,514.33 万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入2,514.33 万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出2,514.33万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,银川市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算437.65万元,比2018年预算减少151.11万元,下降25.71 %。主要原因是:主要因为检察院自侦部门转隶至监察委,运行经费预算划转至监察委。
(二)政府采购情况
2019年,银川市人民检察院政府采购预算85万元,其中:政府采购货物预算85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,银川市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋11,350.00平方米,价值2300.24万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆15辆,价值409.28万元;办公家具价值179.59万元;其他资产价值1856.28万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋11,350.00平方米,价值2300.24万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆15辆,价值409.28万元;办公家具价值179.59万元;其他资产价值1856.28万元。
银川市人民检察院无下属单位
(四)预算绩效情况
2019年银川市人民检察院重点项目绩效评价:一般公共预算拨款项目支出283万元,其中:一般行政管理事务-办案业务费2019年预算183万元,主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出,提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度;一般行政管理事务-装备经费2019年预算100万元,主要用于检察院装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径,不断提高检察工作的科技含量,切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。
(五)其他需说明的事项
银川市人民检察院离休人员1人,退休人员54人。
银川市人民检察院2019年部门预算——名词解释
一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
二、本年支出:是指单位本年度全部支出。
三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费
六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
八、公共安全(类)检察(款):指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。